自8月至11月,为了进一步加强和规范内部审计工作,加强企业内部控制,完善监督检查机制,提升内部审计工作质量,在全公司范围内开展了一次内控体系建设与监督检查工作。
企业内部控制体系建设与监督工作是保障企业正常经营的基础,是提高经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展的重要保证。
公司纪检监察审计部成立内控督查专项小组,在4个月内对公司9家生产经营单位,重点围绕销售管理、招标采购管理、生产管理、工程管理、财务管理等关键领域开展现场检查,聚焦重点业务事项和关键领域,查找内部控制薄弱环节和管理中存在的不足,推进建立健全公司内部控制机制,强化内部监督制约和风险防控。
下一步,将进一步强化监督检查力度,坚持“以查促建、以查促改”,抓紧抓好各类问题整改,切实发挥好监督实效。各单位要建立自查机制,通过日常自查,及时落实解决措施,提升经营管理水平,推动公司高质量发展。
编辑|万里琼
供稿|周红梅